17-11-17 El CONTROL INTERNO EN LA AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. UNA VISIÓN PRÁCTICA
Detalles del evento
REA+REGA-CGE Fecha: 17 de noviembre de 2017 Lugar: Consejo General de Economistas Dirección: C/ Nicasio Gallego, 8 – 28010 Madrid Horario:
Detalles del evento
Fecha: 17 de noviembre de 2017
Lugar: Consejo General de Economistas
Dirección: C/ Nicasio Gallego, 8 – 28010 Madrid
Horario: De 09:30 a 14:30 (5 horas en Auditoría)
Ponente:
José Juan de Frutos.
Economista
Auditor con 35 años de ejercicio profesional, especializado en sector industrial, con amplia experiencia en contabilidad de costes.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El control interno de una entidad es un elemento clave para conseguir el objetivo de fiabilidad de la información financiera.
La NIA 315 establece que el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Para ello el auditor obtendrá un conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno.
En esta sesión de formación se realizará un repaso, desde una óptica práctica, a los principales aspectos del control interno en el ámbito de la auditoría de los estados financieros, centrados en los riesgos de incorrección material en las afirmaciones que afectan a las clases de transacciones.
Para ilustrar la exposición se planteará un supuesto práctico relativo al proceso de negocio de ventas / cuentas a cobrar, teniendo como objetivos la identificación de los controles asociados a dicha clase de transacciones, la asociación de los controles identificados a las diferentes afirmaciones y el diseño de las pruebas de cumplimiento sobre los controles.
Asimismo este seminario tendrá en consideración y se enmarcará en el contexto de la Guía Orientativa de “Documentación de Planificación. Aplicación práctica de las NIA-ES serie 300”, publicada por el Comité de Normas y Procedimientos del REA+REGA.
TEMARIO:
- Consideraciones previas
- Evaluación del entorno de control
- El control interno en el marco de la auditoría de los estados financieros
- Cuentas significativas
- Clases de transacciones
- Afirmaciones
- Entendimiento de las clases de transacciones significativas
- Estrategia de auditoría basada en controles
- Pruebas sobre controles
- Efectos en las pruebas sustantivas sobre saldos
- Caso práctico (ventas / cuentas a cobrar)
Tarifas:
- Miembros CGE: 90€
- Colegiados:· 125€
- Otros participantes: 155€
- Desempleados: 50€
Hora
(Viernes) 9:30 am - 2:30 pm
Lugar
Consejo de Economistas
C/ Nicasio Gallego, 8