El control interno en la auditoría de los estados financieros. Una visión práctica

21nov9:30 am2:30 pmEl control interno en la auditoría de los estados financieros. Una visión prácticaTipo de EventoAuditoría

Detalles del evento

Seminario Presencial REA auditores 

 El control interno en la auditoría de los estados financieros. Una visión práctica 

 

 

Fecha: 21 de noviembre de 2018

Lugar:  Consejo General de Economistas

Dirección:  Nicasio Gallego, 8 28010 Madrid

Horario: 5 horas – De  09:30 a 14:30


Formación auditores:  5 horas en “Auditoría” 

Formación experto contable: 5 horas


Ponente – Director:

José Juan de Frutos

  • Economista
  • Auditor con 35 años de ejercicio profesional, especializado en sector industrial, con amplia experiencia en contabilidad de costes

 


Introducción y Objetivos:

El control interno de una entidad es un elemento clave para conseguir el objetivo de fiabilidad de la información financiera.

La NIA 315 establece que el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Para ello el auditor obtendrá un conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno.

En esta sesión de formación se realizará un repaso, desde una óptica práctica, a los principales aspectos del control interno en el ámbito de la auditoría de los estados financieros, centrados en los riesgos de incorrección material en las afirmaciones que afectan a las clases de transacciones.

Para ilustrar la exposición se planteará un supuesto práctico relativo un proceso de negocio, teniendo como objetivos la identificación de los controles asociados las transacciones, la asociación de los controles identificados a las diferentes afirmaciones y el diseño de las pruebas de cumplimiento sobre los controles.

Asimismo, este seminario tendrá en consideración y se enmarcará en el contexto de la Guía Orientativa de “Documentación de Planificación. Aplicación práctica de las NIA-ES serie 300”, publicada por el Comité de Normas y Procedimientos del REA Auditores.


Temario:

  1. Consideraciones previas
  2. Evaluación del entorno de control
  3. El control interno en el marco de la auditoría de los estados financieros
  4. Cuentas significativas
  5. Clases de transacciones
  6. Afirmaciones
  7. Entendimiento de las clases de transacciones significativas
  8. Estrategia de auditoría basada en controles
  9. Pruebas sobre controles
  10. Efectos en las pruebas sustantivas sobre saldos
  11. Caso práctico sobre un proceso de negocio

Tarifas:

  • Miembros Registros CGE: 100€
  • Colegiados: 130€
  • Otros participantes: 165€
  • Desempleados:50
  • Sociedades y empresas que inscriban a más de un alumno pagarán el precio de miembros
  • Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de matrícula y pago.
  • Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula

 

 


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Hora

(Miércoles) 9:30 am - 2:30 pm

Lugar

Consejo de Economistas

C/ Nicasio Gallego, 8

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